Consultazione gare anno 2023

(Creato il 30 Novembre 2023, aggiornato il 21 Novembre 2024)

Montenero - Istituto Omnicomprensivo - Ist. Istruz. Superiore
Aggiornato al 22.01.2024
URL originale: https://omnimontenero.serviziperlapa.it/avcp/2023.xml

Bandi di gara - 2023
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
Pagamento Fattura n. 198 del 20/12/2023 1.740,00 0,00 15/12/2023
15/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FONDAZIONE TEATRO DI SAN CARLO (00299840637)
Aggiudicatari:
FONDAZIONE TEATRO DI SAN CARLO (00299840637)
Pagamento Fattura n. 199 del 20/12/2023 900,00 0,00 15/12/2023
15/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FONDAZIONE TEATRO DI SAN CARLO (00299840637)
Aggiudicatari:
FONDAZIONE TEATRO DI SAN CARLO (00299840637)
Pagamento Fattura n. 01/2129 del 13/12/2023 – Copie a B/N e a colori su n. 7 copiatrici a noleggio 973,36 0,00 14/12/2023
14/12/2023
33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
Partecipanti:
RESET SRL (01814270698)
Aggiudicatari:
RESET SRL (01814270698)
Pagamento Fattura n. 00117 del 13/12/2023 – Aggiornamento corsi BLS e BLSD a.s. 2023/2024 450,00 0,00 14/12/2023
14/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
WORK SAFE DI MONACO ANTONELLA (01688530706)
Aggiudicatari:
WORK SAFE DI MONACO ANTONELLA (01688530706)
Pagamento parte Fattura PA 69 del 27/11/2023 26.431,38 0,00 12/12/2023
12/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARP INFORMATICA SRLS (04206540710)
Aggiudicatari:
ARP INFORMATICA SRLS (04206540710)
Pagamento Fattura n. FPA 2/23 dell’11/12/2023 – Acquisto materiale di ferramenta 156,68 0,00 12/12/2023
12/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
D'ANTONIO ROSSANO (DNTRSN70E02F576R)
Aggiudicatari:
D'ANTONIO ROSSANO (DNTRSN70E02F576R)
Pagamento Fattura n. 00114 del 07/12/2023 – Corso addetti somministrazione farmaci salvavita a.s. 2023/2024 220,00 0,00 12/12/2023
12/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
WORK SAFE DI MONACO ANTONELLA (01688530706)
Aggiudicatari:
WORK SAFE DI MONACO ANTONELLA (01688530706)
Pagamento Fattura n. 41E del 07/12/2023 – Acquisto materiale per il ripristino delle cassette di primo soccorso 257,26 0,00 12/12/2023
12/12/2023
33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
Partecipanti:
FARMACIA DEL BORRELLO DR PIERINO (00214180705)
Aggiudicatari:
FARMACIA DEL BORRELLO DR PIERINO (00214180705)
Pagamento finale chiusura servizio – Costo Professional Full SIM DATI per il potenziamento della rete internet all’IPSIA a.s. 2022/2023 21,95 0,00 12/12/2023
12/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
WIND TRE SPA (13378520152)
Aggiudicatari:
WIND TRE SPA (13378520152)
Pagamento Fattura n. 1023306650 del 06/12/2023 – Spese postali mese di Ottobre 2023 6,79 0,00 07/12/2023
07/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA - ALT SUD 1 - INCASSI CONTI CR. (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA - ALT SUD 1 - INCASSI CONTI CR. (97103880585)
Pagamento Fattura n. 1667 del 23/11/2023 – Acquisto componenti e accessori 4.032,00 0,00 07/12/2023
07/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PUNTO LUCE SRL (02416260699)
Aggiudicatari:
PUNTO LUCE SRL (02416260699)
Pagamento Fattura n. 35 del 28/11/2023 – Acquisto pantografo CNC FEROX 900 7.700,00 0,00 06/12/2023
06/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VALMEC S.R.L.S. (02220830687)
Aggiudicatari:
VALMEC S.R.L.S. (02220830687)
Pagamento Fattura n. 8 del 07/11/2023 – Acquisto n. 9 Monitor Interattivi 32.622,95 0,00 06/12/2023
06/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PRIMUFFICIO SNC DI CALDARONE MARIA & C. (04433970714)
Aggiudicatari:
PRIMUFFICIO SNC DI CALDARONE MARIA & C. (04433970714)
Pagamento Fattura n. 5/PA23 dell’11/10/2023 – Prenotazione visita guidata al Museo delle Campane di Agnone (IS) 215,00 0,00 06/12/2023
06/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MUSEO STORICO DELLA CAMPANA MARINELLI SNC (00838670941)
Aggiudicatari:
MUSEO STORICO DELLA CAMPANA MARINELLI SNC (00838670941)
Pagamento Fattura n. FPA 28/23 del 27/11/2023 – Lavori di ampliamento del sistema di allarme 624,00 0,00 05/12/2023
05/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DE SIMONE MARCO IMPIANTI ELETTRICI (00926860701)
Aggiudicatari:
DE SIMONE MARCO IMPIANTI ELETTRICI (00926860701)
Pagamento Fattura n. 392/23 del 07/11/2023 – Acquisto di attrezzature tecnologiche 43.836,06 0,00 05/12/2023
05/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
INGROSS TECNOLOGY SAS DI LENOCI ROCCO & C. (03234070716)
Aggiudicatari:
INGROSS TECNOLOGY SAS DI LENOCI ROCCO & C. (03234070716)
Pagamento Fattura n. 496-2023-FE del 30/10/2023 – Acquisto n. 30 sedie in tecnopolimero 3.160,00 0,00 05/12/2023
05/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDUSA SRL (01692550708)
Aggiudicatari:
MEDUSA SRL (01692550708)
Pagamento Fattura n. 462-2023-FE del 23/10/2023 – Acquisto n. 30 sedie in tecnopolimero 2.370,00 0,00 05/12/2023
05/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDUSA SRL (01692550708)
Aggiudicatari:
MEDUSA SRL (01692550708)
Pagamento Fattura n. 463-2023-FE del 23/10/2023 – Acquisto n. 30 sedie in tecnopolimero 2.370,00 0,00 05/12/2023
05/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDUSA SRL (01692550708)
Aggiudicatari:
MEDUSA SRL (01692550708)
Pagamento Fattura n. 439/2023 dell’8/07/2023 – Fornitura attrezzature Modulo Agricoltura 4.0 16.400,00 0,00 05/12/2023
05/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SIAD SRL (01909640714)
Aggiudicatari:
SIAD SRL (01909640714)
Pagamento Fattura n. 320/2023 del 30/05/2023 – Acquisto attrezzature 23.450,00 0,00 05/12/2023
05/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SIAD SRL (01909640714)
Aggiudicatari:
SIAD SRL (01909640714)
Pagamento Fattura n. 229/2023 del 13/04/2023 – Acquisto isola di lavoro Laboratorio di fisica e scienze 3.250,00 0,00 05/12/2023
05/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SIAD SRL (01909640714)
Aggiudicatari:
SIAD SRL (01909640714)
Pagamento Fattura n. 350/01 del 27/11/2023 – Acquisto materiale di pulizia e igiene 1.913,38 0,00 01/12/2023
01/12/2023
33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
Partecipanti:
FLLI PAVONE SRL (00604930701)
Aggiudicatari:
FLLI PAVONE SRL (00604930701)
Pagamento Fattura n. PA-B380 del 13/11/2023 – Acquisto materiale pubblicitario 810,62 0,00 01/12/2023
01/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707)
Aggiudicatari:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707)
Pagamento Fattura n. FATTPA 22_23 dell’8/11/2023 – Attività museale presso il Museo Paleolitico di Isernia 306,00 0,00 01/12/2023
01/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ME.MO CANTIERI CULTURALI A.P.S. (92070220709)
Aggiudicatari:
ME.MO CANTIERI CULTURALI A.P.S. (92070220709)
Pagamento Fattura n. B138 del 27/10/2023 – Acquisto n. 5 Completo Zebop Scacchi-Scacchiera-Borsa per attività sportive 122,75 0,00 01/12/2023
01/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LE DUE TOPRRI SRL (03972370377)
Aggiudicatari:
LE DUE TOPRRI SRL (03972370377)
Pagamento Fattura n. 491 del 06/11/2023 – Acquisto n. 150 cartellini marcatempo con fustellatura per obliterare a.s. 2023/2024 97,00 0,00 01/12/2023
01/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ALL PRINT SNC DI STILLA E MORLACCHETTI (00661020701)
Aggiudicatari:
ALL PRINT SNC DI STILLA E MORLACCHETTI (00661020701)
Pagamento Fattura n. 1/01 del 24/10/2023 – Realizzazione di un murales 1.040,00 0,00 01/12/2023
01/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POTALIVO ANTHONY (PTLNHN60M23Z114Q)
Aggiudicatari:
POTALIVO ANTHONY (PTLNHN60M23Z114Q)
Pagamento Fattura n. FATTPA 124 23 del 06/11/2023 – Noleggio bus uscita didattica Unimol di Campobasso 300,00 0,00 01/12/2023
01/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BASILE RENZO (00799670708)
Aggiudicatari:
BASILE RENZO (00799670708)
Pagamento Fattura n. 584/2023 del 20/10/2023 – Rinnovo Licenza Registro Cloud su piattaforma WEB 600,00 0,00 01/12/2023
01/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Pagamento Fattura n. 583/2023 del 20/10/2023 – Acquisto n. 3 Office Professional Plus a.s. 2023/2024 66,00 0,00 01/12/2023
01/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Pagamento Fattura n. 569/2023 del 20/10/2023 – Contratto di assistenza FULL segreteria e laboratori periodo 04/10/2023 – 04/10/2024 a.s.2023/2024 = a.s. 2024/2025 1.419,67 0,00 01/12/2023
01/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Pagamento Fattura n. FPA 68/23 del 06/10/2023 – Acquisto biglietti per spettacolo teatrale 345,45 0,00 01/12/2023
01/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
INCANTASTORIE - TEATRO&CULTURA (95169820651)
Aggiudicatari:
INCANTASTORIE - TEATRO&CULTURA (95169820651)
Pagamento Fattura n. FPA 67/23 del 06/10/2023 – Acquisto biglietti per spettacolo teatrale 261,82 0,00 01/12/2023
01/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
INCANTASTORIE - TEATRO&CULTURA (95169820651)
Aggiudicatari:
INCANTASTORIE - TEATRO&CULTURA (95169820651)
Pagamento Fattura n. 66/5 del 27/09/2023 – Prenotazione bus per uscita didattica a Capracotta 909,09 909,09 01/12/2023
01/12/2023
33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
Partecipanti:
PASSUCCI INTERNATIONAL TRAVEL SRL (02489910691)
Aggiudicatari:
PASSUCCI INTERNATIONAL TRAVEL SRL (02489910691)
Pagamento Fattura n. 01/1764 del 28/09/2023 – Copie a B/N e a colori su n. 7 copiatrici a noleggio 799,86 0,00 01/12/2023
01/12/2023
33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
Partecipanti:
RESET SRL (01814270698)
Aggiudicatari:
RESET SRL (01814270698)
“Pagamento Fattura n. S782 del 14/09/2023 – Acquisto arredi e attrezzature didattiche innovative 47.798,24 47.798,24 27/11/2023
27/11/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GAM GONZAGARREDI MONTESSORI SRL (04649630268)
Aggiudicatari:
GAM GONZAGARREDI MONTESSORI SRL (04649630268)
Pagamento Fattura n. 1 del 30/08/2023 – Acquisto n. 24 PC LAPTOP LENOVO e n. 45 Tablet LENOVO e n. 45 Tablet LENOVO nell’ambito del Piano Scuola 4.0 Azione 1 – Next Generation Classroom CNP: M4C1I3.2-2022-961-P-17130 a.s. 2023/2024 21.235,92 21.235,92 27/11/2023
27/11/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NEW PLANET PC SRLS (01899460701)
Aggiudicatari:
NEW PLANET PC SRLS (01899460701)
Pagamento Fattura n. 00093 del 06/10/2023 – Corso disostruzione pediatrica Scuola Primaria Mafalda Montenero di Bisaccia a.s. 2023/2024 300,00 300,00 24/10/2023
24/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
WORK SAFE DI MONACO ANTONELLA (01688530706)
Aggiudicatari:
WORK SAFE DI MONACO ANTONELLA (01688530706)
Pagamento Fattura n. 2/5 del 13/10/2023 – Soveglianza sanitaria a.s. 2022/2023 effettuata dal 06/10/2022 al 05/10/2023 = a.s. 2023/2024 1.400,00 1.400,00 24/10/2023
24/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TERPOLILLI DRSSA DANIELA (01523510707)
Aggiudicatari:
TERPOLILLI DRSSA DANIELA (01523510707)
“Pagamento Fattura n. 00094 del 06/10/2023 – Corso di formazione “Disostruzione pediatrica” Docenti Scuola Primaria e Collaboratori Scolastici a.s. 2023/2024″ 100,00 100,00 24/10/2023
24/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
WORK SAFE DI MONACO ANTONELLA (01688530706)
Aggiudicatari:
WORK SAFE DI MONACO ANTONELLA (01688530706)
Pagamento Fattura n. 3E – 2023 del 03/10/2023 – Corsi di formazione sulla sicurezza a.s. 2022/2023 1.820,00 1.820,00 23/10/2023
23/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GIULIANO ANTONIETTA (GLNNNT80L51F839S)
Aggiudicatari:
GIULIANO ANTONIETTA (GLNNNT80L51F839S)
“Pagamento Fattura n. 14/EK/2023 del 29/06/2023 – Acquisto Trainer Fotovoltaico e Trainer Eolico 23.442,62 23.442,62 02/10/2023
02/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EUREKATECH SRL (02108940673)
Aggiudicatari:
EUREKATECH SRL (02108940673)
Pagamento Fattura n. 477/2023 del 26/06/2023 – Rinnovo dominio.edu.it ww.omnimontenero.edu.it a.s. 2023/2024 90,00 90,00 02/10/2023
02/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Pagamento Fattura n. 00085 del 20/09/2023 – Corso di disostruzione pediatrica 300,00 300,00 02/10/2023
02/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
WORK SAFE DI MONACO ANTONELLA (01688530706)
Aggiudicatari:
WORK SAFE DI MONACO ANTONELLA (01688530706)
“Pagamento Fattura n. PA-B327 dell’11/09/2023 – Targa pubblicitaria 50,00 50,00 29/09/2023
29/09/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707)
Aggiudicatari:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707)
Pagamento Fattura n. S814 del 14/09/2023 – Acquisto n. 10 banchi per la classe prima LES di nuova istituzione a.s. 2023/2024 779,00 779,00 29/09/2023
29/09/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GAM GONZAGARREDI MONTESSORI SRL (04649630268)
Aggiudicatari:
GAM GONZAGARREDI MONTESSORI SRL (04649630268)
“Pagamento Fattura n. 2023-VA5-0000020 del 24/01/2023 – Acquisto n. 40 tavoli e n. 40 sedie 3.120,00 3.120,00 08/09/2023
08/09/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VASTARREDO SRL (02029130693)
Aggiudicatari:
VASTARREDO SRL (02029130693)
Pagamento Fattura n. 214/2023 del 12/06/2023 – Servizio di consulenza e supporto erogati dal DPO 490,00 490,00 04/09/2023
04/09/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IFEP SRL (05887401213)
Aggiudicatari:
IFEP SRL (05887401213)
“Pagamento Fattura n. 15/07 del 30/04/2023 – Acquisto materiale vario per la realizzazione del Modulo “”Ri-gioco. Riuso dei giocattoli”” 349,20 349,20 04/09/2023
04/09/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DE CINQUE LINEAR HOUSE SRL (00626920698)
Aggiudicatari:
DE CINQUE LINEAR HOUSE SRL (00626920698)
Pagamento Fattura n. 01/1358 del 30/06/2023 – Copie a B/N e a colori su n. 7 copiatrici a noleggio 1.151,04 1.151,04 04/09/2023
04/09/2023
33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
Partecipanti:
RESET SRL (01814270698)
Aggiudicatari:
RESET SRL (01814270698)
“Pagamento Fattura n. 01/1281 del 23/06/2023 – Acquisto n. 3 PC ALL IN ONE 2.487,00 2.487,00 27/06/2023
27/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RESET SRL (01814270698)
Aggiudicatari:
RESET SRL (01814270698)
“Pagamento Fattura n. PA-B258 del 26/06/2023 – Acquisto tappeto intarsiato 304,16 304,16 27/06/2023
27/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707)
Aggiudicatari:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707)
Pagamento Fattura n. 23F0000002555 del 12/05/2023 – Costo Professional Full SIM DATI per il potenziamento della rete internet all’IPSIA a.s. 2022/2023 4,95 4,95 23/06/2023
23/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
WIND TRE SPA (13378520152)
Aggiudicatari:
WIND TRE SPA (13378520152)
Pagamento Fattura n. 0000162/40 del 31/05/2023 – Compenso per il servizio di cassa Esercizio 2022 a.s. 2022/2023 1.400,00 1.400,00 23/06/2023
23/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BANCA POPOLARE PUGLIESE (02848590754)
Aggiudicatari:
BANCA POPOLARE PUGLIESE (02848590754)
“Pagamento Fattura n. 65 del 06/06/2023 – Prenotazione bus alunni 1.045,45 1.045,45 23/06/2023
23/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TINARI GIANLUCA (02114320696)
Aggiudicatari:
TINARI GIANLUCA (02114320696)
“Pagamento Fattura n. 582 del 06/06/2023 – Visita guidata alle Grotte di Castellana Grotta Bianca School 444,00 444,00 23/06/2023
23/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GROTTE DI CASTELLANA SRL CON SOCIO UNICO (05325440724)
Aggiudicatari:
GROTTE DI CASTELLANA SRL CON SOCIO UNICO (05325440724)
Pagamento Fattura n. 090/2023 del 07/06/2023 – Servizi guida ad Alberobello 127,00 127,00 15/06/2023
15/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
JAPIGIA DI PAOLA BEATRICE ARCANO (RCNPBT70A57B936O)
Aggiudicatari:
JAPIGIA DI PAOLA BEATRICE ARCANO (RCNPBT70A57B936O)
“Pagamento Fattura n. 60 del 27/05/2023 – Prenotazione bus alunni Scuola Primaria di Mafalda 772,73 772,73 15/06/2023
15/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TINARI GIANLUCA (02114320696)
Aggiudicatari:
TINARI GIANLUCA (02114320696)
Contributo per l’autofinanziamento di ANAC – Fornitura arredi a.s. 2022/2023 30,00 30,00 09/06/2023
09/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (97584460584)
Aggiudicatari:
ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (97584460584)
Pagamento Fattura n. 78/2023 del 07/02/2023 – Acquisto n. 2 kit completo di attrezzini per orti e giardini didattici per Scuola Infanzia Mafalda (CB9 – Montenero di Bisaccia (CB) a.s. 2022/2023 1.240,00 1.240,00 09/06/2023
09/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SIAD SRL (01909640714)
Aggiudicatari:
SIAD SRL (01909640714)
“Pagamento Fattura n. PUBBLICA-24/2023 del 26/05/2023 – Percorso Natura “”Museo Paleontologico e Parco dei Dinosauri”” Borgo Celano/San Marco in Lamis (FG) Scuola Primaria Mafalda (CB) giorno 26/05/20 688,00 688,00 09/06/2023
09/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GREEN SOLUTIONS SRLS (04195420718)
Aggiudicatari:
GREEN SOLUTIONS SRLS (04195420718)
“Pagamento Fattura n. 1984 del 26/05/2023 – Prenotazione bus per gli alunni della Sez. n. 4 della S.I. di Montenero di Bisaccia (CB) destinazione Campobasso “”Palaunimol e Museo della Scuola dell’Uni 445,45 445,45 09/06/2023
09/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DICARLOBUS SRL (02172630697)
Aggiudicatari:
DICARLOBUS SRL (02172630697)
“Pagamento Fattura n. 1985 del 26/05/2023 – Prenotazione bus alunni classi 2^ della S.P. di Montenero di Bisaccia (CB) destinazione “”Museo Paleontologico dei Dinosauri””/Borgo Celano (FG) giorno 25/0 1.081,82 1.081,82 09/06/2023
09/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DICARLOBUS SRL (02172630697)
Aggiudicatari:
DICARLOBUS SRL (02172630697)
Pagamento Fattura n. 1E – 2023 del 29/05/2023 – Incarico RSPP 2022 a.s. 2022/2023 1.200,00 1.200,00 09/06/2023
09/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GIULIANO ANTONIETTA (GLNNNT80L51F839S)
Aggiudicatari:
GIULIANO ANTONIETTA (GLNNNT80L51F839S)
Pagamento Fattura n. 296/2023 del 17/05/2023 – Rinnovo Antivirus Avast Premium Security (licenza annuale) su n. 9 postazioni – uffici di presidenza e di segreteria – a.s. 2022/2023 180,00 180,00 31/05/2023
31/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Pagamento Fattura n. FATTPA 64_23 del 15/05/2023 – Prenotazione bus per trasporto alunni classii 5^ Scuola Primaria Montenero di Bisaccia (CB) destinazione Teatro Savoia-Museo Sannitico (CB) giorno 15 450,00 450,00 31/05/2023
31/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BASILE RENZO (00799670708)
Aggiudicatari:
BASILE RENZO (00799670708)
Pagamento Fattura n. 02081/23 del 16/05/2023 – Rinnovo abbonamento rivista Amministrare La Scuola anno 2023 a.s. 2022/2023 80,00 80,00 31/05/2023
31/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EUROEDIZIONI TORINO SRL (07009890018)
Aggiudicatari:
EUROEDIZIONI TORINO SRL (07009890018)
“Pagamento Fattura n. 3/PA DEL 19/05/2023 – Prenotazione visita guidata “”Fattoria Didattica Masseria Assogna”” alunni Sez. n.1 della Scuola Infanzia di Montenero di Bisaccia (CB) giorno 19/05/2023 a 122,95 122,95 31/05/2023
31/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOGNA MATTEO (01756500706)
Aggiudicatari:
ASSOGNA MATTEO (01756500706)
Pagamento Fattura n. EFAT/2023/1211 del 25/05/2023 – Rinnovo abbonamento congiunto Notizie della scuola + Esp. Amm./Agenza della scuola a.s. 2022/2023 170,00 170,00 31/05/2023
31/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNODID SRL (00659430631)
Aggiudicatari:
TECNODID SRL (00659430631)
Pagamento Fattura n. FPA 1/23 del 26/05/2023 – Acquisto materiale di ferramenta per istituto Omnicomprensivvo Montenero di Bisaccia (CB) a.s. 2022/2023 235,25 235,25 31/05/2023
31/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
D'ANTONIO ROSSANO (DNTRSN70E02F576R)
Aggiudicatari:
D'ANTONIO ROSSANO (DNTRSN70E02F576R)
“Pagamento Fattura n. 2/PA del 09/05/2023 – Visita guidata “”Fattoria Didattica Masseria Assogna”” alunni delle Sez. n. 1 e 2 della Scuola Infanzia di Mafalda (CB) giorno 09/05/2023 a.s. 2022/2023″ 204,92 204,92 12/05/2023
12/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOGNA MATTEO (01756500706)
Aggiudicatari:
ASSOGNA MATTEO (01756500706)
Pagamento Fattura n. 23F0000000754 del 12/02/2023 – Costo Professional Full SIM DATI per il potenziamento della rete internet all’IPSIA a.s. 2022/2023 19,51 19,51 10/05/2023
10/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
WIND TRE SPA (13378520152)
Aggiudicatari:
WIND TRE SPA (13378520152)
Pagamento Fattura n. 23F0000001381 del 12/03/2023 – Costo Professional Full SIM DATI per il potenziamento della rete internet all’IPSIA a.s. 2022/2023 21,95 21,95 10/05/2023
10/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
WIND TRE SPA (13378520152)
Aggiudicatari:
WIND TRE SPA (13378520152)
Pagamento Fattura n. 23F0000001992 del 12/01/2023 – Costo Professional Full SIM DATI per il potenziamento della rete internet all’IPSIA a.s. 2022/2023 21,95 21,95 10/05/2023
10/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
WIND TRE SPA (13378520152)
Aggiudicatari:
WIND TRE SPA (13378520152)
“Pagamento Fattura n. 546/FPA1 del 27/04/2023 – Visita guidata “”Citta della Scienza””/Napoli alunni classi 5^ Scuola Primaria Montenero di Bisaccia (CB) giorno 27/04/2023 a.s. 2022/2023” 414,00 414,00 10/05/2023
10/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FONDAZIONE IDIS - CITTA' DELLA SCIENZA (95005580634)
Aggiudicatari:
FONDAZIONE IDIS - CITTA' DELLA SCIENZA (95005580634)
Pagamento Fattura n. 105 / B del 18/04/2023 – Formazione-Supporto da on-line per n. 10 ore su programmi Axios e applicativi WEB Axios Scadenza 31/12/2023 a.s. 2022/2023 300,00 300,00 02/05/2023
02/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
3D SOLUTION SRL (03942311212)
Aggiudicatari:
3D SOLUTION SRL (03942311212)
Pagamento Fattura n. FATTPA 35_23 del 19/04/2023 – Noleggio bus per trasporto alunni classi 3^-4^ e 5^ della Scuola Primaria di Mafalda (CB) destinazione al Teatro San Carlo di Napoli giorno 19/04/202 545,45 545,45 02/05/2023
02/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BASILE RENZO (00799670708)
Aggiudicatari:
BASILE RENZO (00799670708)
Pagamento Fattura n. 19B del 22/04/2023 – Noleggio bus per trasporto alunni classi terze S.P. di Montenero di Bisaccia destinazione Castello Pandone di Venefro e Museo Paleolitico di Isernia giorno 20 425,27 425,27 02/05/2023
02/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI SCARANO DI GALLO GIOVANNI C SAS (00980800700)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI SCARANO DI GALLO GIOVANNI C SAS (00980800700)
“Pagamento Fattura n. 56 del 27/04/2023 – Acquisto biglietti aerei destinazione Turchia “”Samsun”” con scalo a Instambul A/R periodo 7/-13/05/2023 Progetto Erasmus Codice 2020-1-PT01-KA229-078508_4 T 4.865,50 4.865,50 02/05/2023
02/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI BRINO VIAGGI E TURISMO DI D'AGOSTINO VINCENZO (DGSVCN66A02L113G)
Aggiudicatari:
DI BRINO VIAGGI E TURISMO DI D'AGOSTINO VINCENZO (DGSVCN66A02L113G)
Pagamento Fattura n. 246/2023 del 28/04/2023 – Fornitura e sostituzione pannello su notebook Scuola Primaria a.s. 2022/2023 100,00 100,00 02/05/2023
02/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Pagamento Fattura n. 247/2023 del 28/04/2023 – Fornitura, installazione e configurazione di Injector PoE TP-link e Access Point AC1200 Wall per plesso di Mafalda (CB) a.s. 2022/2023 200,00 200,00 02/05/2023
02/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Pagamento Fattura n. 01/836 del 03/04/2023 – Copie a B/N e a colori su n. 7 copiatrici a noleggio Istituto Omnicomprensivo Montenero di Bisaccia (CB) perido Gennaio-Marzo 2023 a.s. 2022/2023 1.610,79 1.610,79 26/04/2023
26/04/2023
33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
Partecipanti:
RESET SRL (01814270698)
Aggiudicatari:
RESET SRL (01814270698)
Pagamento Fattura n. 16B del 04/04/2023 – Noleggio autobus per trasporto alunni classi 3^4^ e 5^ IPSIA destinazione stabilimento Honda/Atessa (CH), Sorgente del fiume Verde/Fara San Martino (CH) e Cas 525,00 525,00 26/04/2023
26/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI SCARANO DI GALLO GIOVANNI C SAS (00980800700)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI SCARANO DI GALLO GIOVANNI C SAS (00980800700)
Pagamento Fattura n. V3-11706 del 07/04/2023 – Acquisto materiale didattico per la realizzazione del Progetto “Restiamo a scuola”” 192,22 192,22 26/04/2023
26/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO DIDATTICO BORGIONE (02027040019)
Aggiudicatari:
CENTRO DIDATTICO BORGIONE (02027040019)
Pagamento Fattura n. V3-11705 del 07/04/2023 – Acquisto materiale didattico per gli alunni della classe 4^ B della Scuola Primaria Montenero di Bisaccia (CB) a.s. 2022/2023 74,65 74,65 26/04/2023
26/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO DIDATTICO BORGIONE (02027040019)
Aggiudicatari:
CENTRO DIDATTICO BORGIONE (02027040019)
“Pagamento Fattura n. 23.273 del 04/04/2023 – Fornitura sistema audio dotato di mixer, diffusori, radiomicrofoni e relativi accessori Codice Progetto: 10.1.1A-FDRPOC-MO-2022-9 Titolo Progetto: “”Re-st 1.447,75 1.447,75 26/04/2023
26/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MODSART DI IANNACE ANNA (NNCNNA57R68I148Z)
Aggiudicatari:
MODSART DI IANNACE ANNA (NNCNNA57R68I148Z)
Pagamento Fattura n. 000000001628 del 13/04/2023 – Pagamento Pol. 36953 per n. 520 alunni, n. 18 operatori scolastici (n. 15 Docenti, n. 1 Assistente Amm.vo e n. 2 Collaboratori Scolastici) periodo 30 2.959,00 2.959,00 21/04/2023
21/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AIG EUROPE SA RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA (10479810961)
Aggiudicatari:
AIG EUROPE SA RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA (10479810961)
“Pagamento Fattura n. 1/PA del 31/03/2023 – Visita guidata presso “”Fattoria Didattica Masseria Assogna”” per gli alunni e i docenti accompagnatori delle classi prime della Scuola Primaria di Montener 336,07 336,07 04/04/2023
04/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOGNA MATTEO (01756500706)
Aggiudicatari:
ASSOGNA MATTEO (01756500706)
“Pagamento Fattura n. 47/2023 del 22/03/2023 – Acquisto n. 85 borracce in alluminio con stampa logo a colori nell’ambito del Progetto Azione 13.1.4 “”Laboratori green, sostenibili e innovativi per le 467,50 467,50 29/03/2023
29/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PUBLIGRAFICA DI INGENITO MARIA (01442760698)
Aggiudicatari:
PUBLIGRAFICA DI INGENITO MARIA (01442760698)
“Pagamento Fattura n. 48/2023 del 22/03/2023 – Acquisto borse shopping, borracce in alluminio e USB con stampa nell’ambito del Progetto Erasmus “”Don’t Hit Me Online”” Codice progetto 2020-1 SE01-KA 1.090,00 1.090,00 29/03/2023
29/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PUBLIGRAFICA DI INGENITO MARIA (01442760698)
Aggiudicatari:
PUBLIGRAFICA DI INGENITO MARIA (01442760698)
“Pagamento Fattura n. 50/01 dell’8/03/2023 – Acquisto materiali di pulizia Istituto Omnicomprensivo Montenero di Bisaccia (CB) “”Risorse ex art. 39-bis, comma 1, del D.L. 9 agosto 2022 n. n.115″” a.s 2.179,05 2.179,05 15/03/2023
15/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FLLI PAVONE SRL (00604930701)
Aggiudicatari:
FLLI PAVONE SRL (00604930701)
“Pagamento Fattura n. 000032PA23 del 27/01/2023 – Acquisto n. 2 tavoli digitali da 43″” compresi di set Engino per lo Stem Education a.s. 2022/2023″ 9.860,00 9.860,00 14/03/2023
14/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FORNITECNICA SRL (00295900260)
Aggiudicatari:
FORNITECNICA SRL (00295900260)
Pagamento Fattura n. 104-2023-FE del 20/02/2023 – Acquisto n. 480 risme A4 e n. 10 risme A3 80 gr per Istitututo Omnicomprensivo Montenero di Bisaccia (CB) a.s. 2022/2023 1.997,50 1.997,50 28/02/2023
28/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDUSA SRL (01692550708)
Aggiudicatari:
MEDUSA SRL (01692550708)
“Pagamento Fattura n. 124/2023 del 22/02/2023 – Fornitura n. 3 targhe pubblicitarie A3 in FOREX per Codice Progetto: 13.1.2a-FESRPON-MO-2021-28 “”Dotazione di attrezzature per la trasformazione digita 270,00 270,00 28/02/2023
28/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Pagamento Fattura 1/PA del 20/02/2023 – Fornitura n. 55 copie ROSA DELLA GIUSTIZIA (LA) Progetto “Potenziamoci” Modulo “Ri-leggiamo attentamente” 742,00 742,00 28/02/2023
28/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOLISE SCUOLA DEL DOTTPAOLO SPINA (00061000709)
Aggiudicatari:
MOLISE SCUOLA DEL DOTTPAOLO SPINA (00061000709)
Pagamento Fattura n. 1/PA del 14/02/2023 – Acquisto n. 2 toner originale Hewlett Packard CF256A (56A) per Sala Professori IPSIA a.s. 2022/2023 63,93 63,93 20/02/2023
20/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
K@RTOTECH SRLS (01754490702)
Aggiudicatari:
K@RTOTECH SRLS (01754490702)
Pagamento Fattura n. 102/2023 del 17/02/2023 – Acquisto kit per la didattica digitale integrata PNSD DDI Regioni Mezzogiorno – Art. 32 DL 41/2021 a.s. 2021/2022 = a.s. 2022/2023 829,51 829,51 20/02/2023
20/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Pagamento Fattura n. V3-4746 del 10/02/2023 – Acquisto materiale didattico per la classe 4^ C Scuola Primaria Montenero di Bisaccia (CB) a.s. 2022/2023 64,84 64,84 17/02/2023
17/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO DIDATTICO BORGIONE (02027040019)
Aggiudicatari:
CENTRO DIDATTICO BORGIONE (02027040019)
Pagamento Fattura n. V3-4747 del 10/02/2023 – Acquisto materiale didattico per alunno diversamente abile Sez. n. 2 Scuola Infanzia Mafalda (CB) e per Ins. di Religione S. Infanzia e Scuola Primaria Mo 101,47 101,47 17/02/2023
17/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO DIDATTICO BORGIONE (02027040019)
Aggiudicatari:
CENTRO DIDATTICO BORGIONE (02027040019)
Pagamento Fattura n. 1/02 del 09/02/2023 – Acquisto materiale per l’edilizia/Sistemazione Atelier Scuola Primaria Montenero di Bisaccia (CB) a.s. 2022/2023 877,56 877,56 17/02/2023
17/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI PIETRO SRL (01586460709)
Aggiudicatari:
DI PIETRO SRL (01586460709)
Pagamento Fattura n. V3-3941 del 04/02/2023 – Acquisto materiale didattico Sez. n. 2 Scuola Infanzia Mafalda (CB) a.s. 2022/2023 91,77 91,77 16/02/2023
16/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO DIDATTICO BORGIONE (02027040019)
Aggiudicatari:
CENTRO DIDATTICO BORGIONE (02027040019)
Pagamento Fattura n. V3-3940 del 04/02/2023 – Acquisto materiale didattico Sez. n. 1 Scuola Infanzia Mafalda (CB) a.s. 2022/2023 91,77 91,77 16/02/2023
16/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO DIDATTICO BORGIONE (02027040019)
Aggiudicatari:
CENTRO DIDATTICO BORGIONE (02027040019)
Pagamento Fattura n. 12 del 23/01/2023 – Campagna pubblicitaria su Primonumero.it – 2023 // Articolo promozionale = Orientamento a.s. 2023/2024 150,00 150,00 15/02/2023
15/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SERVILLO MASSIMO (01605830700)
Aggiudicatari:
SERVILLO MASSIMO (01605830700)
Pagamento Fattura n. 51/2023 del 07/02/2023 – Migrazione dominio www.omnicomprensivomontenero.edu.it e relativi servizi su server certificato; migrazione dati e servizio di storicizzazione a.s. 2022/2 240,00 240,00 15/02/2023
15/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Pagamento Fattura n. 48/2023 del 07/02/2023 – Acquisto n. 10 toner stampante per Laboratori di Informatica della Scuola Primaria di Montenero di Bisaccia e dell’IPSIA a.s. 2022/2023 387,00 387,00 15/02/2023
15/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Pagamento Fattura n. FATTPA 7_23 del 06/02/2023 – Noleggio autobus per alunni IPSIA per partecipazione ai campionati stedenteschi calco A 5 destinazione Casacalenda (CB) giorno 06/02/2023 a.s. 2022/20 254,55 254,55 15/02/2023
15/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BASILE RENZO (00799670708)
Aggiudicatari:
BASILE RENZO (00799670708)
Pagamento Fattura n. 48 dell’8/02/2023 – Acquisto biglietti per teatro San Carlo di Napoli (NA) per gli alunni delle classi 3^-4^ e 5^ della Scuola Primaria di Mafalda (CB) a.s. 2022/2023 490,00 490,00 15/02/2023
15/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FONDAZIONE TEATRO DI SAN CARLO (00299840637)
Aggiudicatari:
FONDAZIONE TEATRO DI SAN CARLO (00299840637)
Pagamento Fattura n. 01/242 del 03/01/2023 – Copie a B/N e a colori su n. 6 copiatrici a noleggio Istituto Omnicomprensivo Montenero di Bisaccia (CB) perido Ottobre-Dicembre 2022 a.s. 2022/2023 1.179,87 1.179,87 14/02/2023
14/02/2023
33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
Partecipanti:
RESET SRL (01814270698)
Aggiudicatari:
RESET SRL (01814270698)
Pagamento Fattura n. 23F0000000155 del 12/01/2023 – Costo Professional Full SIM DATI per il potenziamento della rete internet all’IPSIA a.s. 2022/2023 21,95 21,95 14/02/2023
14/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
WIND TRE SPA (13378520152)
Aggiudicatari:
WIND TRE SPA (13378520152)
Pagamento Fattura n. FATTPA 6_23 del 31/01/2023 – Noleggio autobus uscita didattica alunni classi prime A-B-C della Scuola Primaria di Montenero di Bisaccia destinazione Teatro Savoia di Campobasso gi 345,45 345,45 14/02/2023
14/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BASILE RENZO (00799670708)
Aggiudicatari:
BASILE RENZO (00799670708)
Totali Numero Lotti: 111 331.173,60 151.903,62
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