Consultazione gare anno 2022

(Creato il 30 Gennaio 2023, aggiornato il 30 Gennaio 2023)

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Aggiornato al 18.01.2023
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Bandi di gara - 2022
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
Pagamento Fattura 4/PA del 19/12/2022 – Prenotazione visita guidata alla Fonderia Marinelli e al Museo di Agnone (IS) Scuola Primaria di Mafalda (CB) giorno 07/12/2022 a.s. 2022/2023 159,50 159,50 29/12/2022
29/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MUSEO STORICO DELLA CAMPANA MARINELLI SNC (00838670941)
Aggiudicatari:
MUSEO STORICO DELLA CAMPANA MARINELLI SNC (00838670941)
Pagamento Fattura n. FPA 2/22 del 14/12/2022 – Acquisto materiale di ferramenta di facile consumo Istiuto Omnicomprensivo Montenero di Bisaccia (CB) a.s. 2022/2023 235,79 235,79 16/12/2022
16/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
“Pagamento Fattura n. 4PA del 30/11/2022 – Compenso per Progetto “”Educazione emotiva”” classi prime Scuola Primaria Montenero di Bisaccia (CB) a.s. 2021/2022 = a.s. 2022/2023 “ 1.383,00 1.383,00 12/12/2022
12/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Pagamento Fattura n. 832/2022 del 07/12/2022 – Servizio Segreteria Cloud e software di conservazione obbligatoria, Amministrazione Trasparente+ANAC, Albo Pretorio On-Line a.s. 2022/2023 1.290,00 1.290,00 12/12/2022
12/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Pagamento Fattura n. 831/2022 del 07/12/2022 – Servizio Registro Elettronico Cloud tutti gli ordini di scuola a.s. 2022/2023 600,00 600,00 12/12/2022
12/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Pagamento Fattura n. 420-2022-FE del 14/11/2022 – Acquisto n. 2 bobine film in cartuccia per Xyron Pro 1255 – adesivizzazione permanente a.s. 2022/2023 356,74 356,74 01/12/2022
01/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDUSA SRL (01692550708)
Aggiudicatari:
MEDUSA SRL (01692550708)
Pagamento Fattura n. 2022909811 del 15/11/2022 – Acquisto presidi e ausili (R82_XPANDA_NEW) per alunno diversabile della Scuola Infanzia di Montenero di Bisaccia (CB) a.s. 2022/2023 4.704,71 4.704,71 01/12/2022
01/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BARBIERI SRL (01543860355)
Aggiudicatari:
BARBIERI SRL (01543860355)
“Pagamento Fattura n. 80/5 del 18/11/2022 – Noleggio bus trasporti alunni e Docenti IPSIA destinazione stabilimenti “”Stellantis e Sorgenia”” Z.I Termoli (CB) giorno 18/11/2022 a.s. 2022/2023″ 445,45 445,45 01/12/2022
01/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PASSUCCI INTERNATIONAL TRAVEL SRL (02489910691)
Aggiudicatari:
PASSUCCI INTERNATIONAL TRAVEL SRL (02489910691)
Pagamanto Fattura n. 1347 del 12/10/2022 – Acquisto prese multiple e adattatori per plesso Scuola Primaria Montenero di Bisaccia (CB) a.s. 2022/2023 92,99 92,99 14/11/2022
14/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PUNTO LUCE SRL (02416260699)
Aggiudicatari:
PUNTO LUCE SRL (02416260699)
Pagamento Fattura n. 919A del 25/10/2022 – Acquisto Pad Pak Adulti Pediatrico elettrodi e batterie Samaritan PAD 350/500P a.s. 2022/2023 291,00 291,00 14/11/2022
14/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LOW COST SERVICE SRL (03779690365)
Aggiudicatari:
LOW COST SERVICE SRL (03779690365)
Pagamento Fattura n. 2/1 del 15/10/2022 – Sorveglianza sanitaria a.s. 2021/2022 = a.s. 2022/2023 1.400,00 1.400,00 14/11/2022
14/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TERPOLILLI DRSSA DANIELA (01523510707)
Aggiudicatari:
TERPOLILLI DRSSA DANIELA (01523510707)
“Pagamento Fattura n. V3-29577 del 31/10/2022 – Acquisto materiale didattico per il Progetto “”Piccoli amici di Cenerentola”” Scuola Primaria Montenero di Bisaccia (CB) a.s. 2022/2023″ 61,48 61,48 14/11/2022
14/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO DIDATTICO BORGIONE (02027040019)
Aggiudicatari:
CENTRO DIDATTICO BORGIONE (02027040019)
Pagamento Fattura n. 34E del 06/11/2022 – Acquisto materiale per ripristino cassette di primo soccorso a.s. 2022/2023 585,53 585,53 14/11/2022
14/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FARMACIA DEL BORRELLO DR PIERINO (00214180705)
Aggiudicatari:
FARMACIA DEL BORRELLO DR PIERINO (00214180705)
Pagamento Fattura n. 2129/EL del 03/11/2022 – Visita Palazzo reale di Napoli il giorno 29/11/2022 Codice Prenotazione JQWYX7Y7 ore 15:20 Scuola Primaria Montenero di Bisaccia (CB) a.s. 2022/2023 90,00 90,00 14/11/2022
14/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Pagamento Fattura n. 2137/EL del 07/11/2022 – Visita Palazzo reale di Napoli il giorno 29/11/2022 Codice Prenotazione UYC6DFEE ore 15:10 Scuola Primaria Montenero di Bisaccia (CB) a.s. 2022/2023 90,00 90,00 14/11/2022
14/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Pagamento Fattura n. 37/PA del 30/09/2022 – Acquisto n. 20 banchi monoposto piano in conglomerato e n. 20 sedie con sedile e schienale in polipropilene per IPSIA a.s. 2022/2023 1.760,00 1.760,00 13/10/2022
13/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AULETREPUNTOZERO SRL (02585460690)
Aggiudicatari:
AULETREPUNTOZERO SRL (02585460690)
Pagamento Fattura n. 367-2022-FE del 30/09/2022 – Acquisto materiale di pulizia Istituto Omnicomprensivo Montenero di Bisaccia (CB) a.s. 2022/2023 1.837,79 1.837,79 13/10/2022
13/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDUSA SRL (01692550708)
Aggiudicatari:
MEDUSA SRL (01692550708)
Pagamento Fattura n. 70 del 10/10/2022 – Adesione al Progetto Scuola In-Canto Teatro San Carlo Napoli (NA) – Partecipazione allo spettacolo teatrale La Cenerentola di Rossini a.s. 2022/2023 2.066,00 2.066,00 13/10/2022
13/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FONDAZIONE TEATRO DI SAN CARLO (00299840637)
Aggiudicatari:
FONDAZIONE TEATRO DI SAN CARLO (00299840637)
Pagamento saldo Fattura n. 367-2022-FE del 30/09/2022 – Acquisto materiale di pulizia Istituto Omnicomprensivo Montenero di Bisaccia (CB) a.s. 2022/2023 36,00 36,00 13/10/2022
13/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDUSA SRL (01692550708)
Aggiudicatari:
MEDUSA SRL (01692550708)
Pagamento Fattura n. 331 del 07/09/2022 – DCATL cartellini orologio F.to 8.5X18 ST. dig.col. F/R su cartoncino BF Gr. a.s. 2022/2223 172,00 172,00 27/09/2022
27/09/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ALL PRINT SNC DI STILLA E MORLACCHETTI (00661020701)
Aggiudicatari:
ALL PRINT SNC DI STILLA E MORLACCHETTI (00661020701)
Pagamento Fattura n. 567/2022 del 16/09/2022 – Contratto assistenza Online per uffici di segreteria. Periodo 04/10/2022 – 04/10/2023 a.s. 2022/2023 600,00 600,00 27/09/2022
27/09/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Pagamento Fattura n. 4919 00195 del 19/09/2022 – Acquisto n. 60 PZ NAPISAN IGIEN. SPR. CLAS Istituto Omnicomprensivo Montenero di Bisaccia (CB) a.s. 2022/2023 93,44 93,44 27/09/2022
27/09/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CESAR SPA (00239870686)
Aggiudicatari:
CESAR SPA (00239870686)
Pagamento Fattura n. 583/2022 del 20/09/2022 – Firma digitale Token con CNS – Attivazione su Segreteria Cloud con firma massiva a.s 2022/2023 120,00 120,00 27/09/2022
27/09/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Pagamento Fattura n. 01/1735 del 23/09/2022 – Copie a B/N e a colori su n. 6 copiatrici a noleggio Istituto Omnicomprensivo Montenero di Bisaccia (CB) a.s. a.s. 2022/2023 769,42 769,42 27/09/2022
27/09/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RESET SRL (01814270698)
Aggiudicatari:
RESET SRL (01814270698)
Pagamento Fattura n. 0000274/40 del 19/08/2022 – Compenso per il servizio di cassa Esercizio 2021 a.s. 2021/2022 1.400,00 1.400,00 30/08/2022
30/08/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BANCA POPOLARE PUGLIESE (02848590754)
Aggiudicatari:
BANCA POPOLARE PUGLIESE (02848590754)
Pagamento Fattura n. 01/1367 del 04/07/2022 – Acquisto materiale vario e configurazioni reti per modem Istituto Omnicomprensivo Montenero di Bisaccia (CB) a.s. 2021/2022 255,30 255,30 21/07/2022
21/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RESET SRL (01814270698)
Aggiudicatari:
RESET SRL (01814270698)
Pagamento Fattura n. 929307 del 30/06/2022 – Acquisto materiale elettrico per lo svolgimento degli Esami di qualifica classi 3^-4^ A IPSIA a.s. 2021/2022 104,04 104,04 21/07/2022
21/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDIF SPA A SOCIO UNICO (00644380438)
Aggiudicatari:
EDIF SPA A SOCIO UNICO (00644380438)
Pagamento Fattura n. 9PA del 07/07/2022 – Acquisto n. 40 confezioni di Candeggina ACE da 5 L per Istituto Omnicomprensivo Montenero di Bisaccia (CB) a.s. 2021/2022 65,57 65,57 21/07/2022
21/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MARTE SRLS (01813440706)
Aggiudicatari:
MARTE SRLS (01813440706)
“Pagamento Fattura n. 425/2022 del 29/06/2022 – Acquisto targa pubblicitaria Progetto Regione Molise “”Scuolab”” Cod. PAMOIF.OS.LAB22 – Titolo “”CNC-LAB@IPSIA”” a.s. 2021/2022″ 60,00 60,00 01/07/2022
01/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Pagamento Fattura n. V3-17252 del 25/05/2022 – Fornitura restante parte del materiale didattico per gli alunni della Scuola Primaria di Mafalda (CB) a.s. 2021/2022 17,02 17,02 06/06/2022
06/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO DIDATTICO BORGIONE (02027040019)
Aggiudicatari:
CENTRO DIDATTICO BORGIONE (02027040019)
“Pagamento Fattura n. 77/2022 del 30/05/2022 – Fornitura locandine e stampe foto Progetto PON “”Contare e raccontare”” Modulo “”IPSIA-in-form@”” CPN: 10.2.2A-FSEPON-MO-2021-11 a.s. 2021/2022″ 190,00 190,00 01/06/2022
01/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PUBLIGRAFICA DI INGENITO MARIA (01442760698)
Aggiudicatari:
PUBLIGRAFICA DI INGENITO MARIA (01442760698)
“Pagamento Fattura n. FPA 21/22 del 26/05/2022 – Uscita didattica alunni Scuola Primaria Mafalda (CB) destinazione Pesco Sannita (BN)/””Zoo della Maitine”” giorno 23/05/2022 a.s. 2021/2022″ 600,00 600,00 01/06/2022
01/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BASILE DOMENICO (00503300709)
Aggiudicatari:
BASILE DOMENICO (00503300709)
Pagamento Fattura n. 15/PA del 30/05/2022 – Servizio sgombero e smaltimento LIM Scuole Istituto Omnicomprensivo a.s. 2021/2022 881,00 881,00 01/06/2022
01/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AULETREPUNTOZERO SRL (02585460690)
Aggiudicatari:
AULETREPUNTOZERO SRL (02585460690)
Pagamento Fattura n. 20/B del 19/05/2022 – Fornitura Laboratorio multimediale interattivo i-theatre per Scuola Infanzia Montenero di Bisaccia (CB) – Progetto PNSD – Art. 32 D.L. 41/2021 a.s. 2021/2022 6.500,00 6.500,00 30/05/2022
30/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDUTECH SRL (02160210221)
Aggiudicatari:
EDUTECH SRL (02160210221)
Pagamento Fattura n. AO09451089 del 27/05/2022 – N. 1 Vodafone Internet Speed, RAM Micro + Spese spedizione per videosorveglianza Scuola Secondaria di 1 Grado Montenero di Bisaccia (CB) a.s. 2021/2022 35,00 35,00 30/05/2022
30/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VODAFONE OMNITEL BV (08539010010)
Aggiudicatari:
VODAFONE OMNITEL BV (08539010010)
“Pagamento Fattura n. PA-B130 del 16/05/2022 – Fornitura targa pubblicitaria in Forex PON “”Un inizio corale”” CNP: 10.1.1A-FSEPON-MO-2021-10 a.s. 2021/2022″ 61,00 61,00 23/05/2022
23/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707)
Aggiudicatari:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707)
“Pagamento Fattura n. PA-B131 del 16/05/2022 – Fornitura targa pubblicitaria in Forex PON “”Contare e raccontare”” CNP: 10.2.2A-FSEPON-MO-2021-11 a.s. 2021/2022″ 61,00 61,00 23/05/2022
23/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707)
Aggiudicatari:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707)
Pagamento Fattura n. AO05982933 del 07/04/2022 – N. 1 Vodafone Internet Speed, RAM Micro + Spese spedizione per videosorveglianza Scuola Secondaria di 1 Grado Montenero di Bisaccia (CB) a.s. 2021/2022 82,99 82,99 23/05/2022
23/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VODAFONE OMNITEL BV (08539010010)
Aggiudicatari:
VODAFONE OMNITEL BV (08539010010)
Pagamento Fattura n. FPA 1/22 del 20/05/2022 – Acquisto materiale di ferramenta di facile consumo Istituto Omnicomprensivo Montenero di Bisaccia (CB) a.s. 2021/2022 179,75 179,75 23/05/2022
23/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Pagamento Fattura n. 312/2022 del 13/05/2022 – Contratto assistenza On Line uffici di segreteria. Periodo 05/10/2021 – 04/10/2022 a.s. 2021/2022 600,00 600,00 17/05/2022
17/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Pagamento Fattura n. V3-14930 del 06/05/2022 – Acquisto materiale didattico per classe 1^ B Scuola Primaria Montenero di Bisaccia (CB) a.s. 2021/2022 61,55 61,55 13/05/2022
13/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO DIDATTICO BORGIONE (02027040019)
Aggiudicatari:
CENTRO DIDATTICO BORGIONE (02027040019)
Pagamento Fattura n. V3-12174 del 14/04/2022 – Acquisto materiale didattico per gli alunni della Scuola Infanzia Mafalda (CB) a.s. 2021/2022 165,08 165,08 22/04/2022
22/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO DIDATTICO BORGIONE (02027040019)
Aggiudicatari:
CENTRO DIDATTICO BORGIONE (02027040019)
Pagamento Fattura n. V3-12175 del 14/04/2022 – Acquisto materiale didattico per gli alunni della Scuola Primaria di Mafalda (CB) a.s. 2021/2022 152,84 152,84 22/04/2022
22/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO DIDATTICO BORGIONE (02027040019)
Aggiudicatari:
CENTRO DIDATTICO BORGIONE (02027040019)
Pagamento Fattura EFAT/2022/0791 del 05/04/2022 – Abbonamento Notizie della scuola 2021/2022 + abbonamento Esperienze amministrative 2022 a.s. 2021/2022 170,00 170,00 21/04/2022
21/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNODID SRL (00659430631)
Aggiudicatari:
TECNODID SRL (00659430631)
Pagamento Fattura n. 797 del 16/03/2022 – Acquisto materiale di facile consumo per il Laboratorio di Meccanica sede IPSIA a.s. 2021/2022 69,14 69,14 30/03/2022
30/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FIMO SRL FORNITURE INDUSTRIALI MOLISANE (00802630707)
Aggiudicatari:
FIMO SRL FORNITURE INDUSTRIALI MOLISANE (00802630707)
Pagamento Fattura n. 01/795 del 25/03/2022 – Copie a B/N e a colori su n. 6 copiatrici a noleggio Istituto Omnicomprensivo Montenero di Bisaccia (CB) a.s.2020/2021 e a.s. 2021/2022 3.191,91 3.191,91 30/03/2022
30/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RESET SRL (01814270698)
Aggiudicatari:
RESET SRL (01814270698)
Pagamento Fattura n. V3-9318 del 18/03/2022 – Acquisto materiale didattico classe 1^ C Scuola Primaria Montenero di Bisaccia (CB) a.s. 2021/2022 65,74 65,74 28/03/2022
28/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO DIDATTICO BORGIONE (02027040019)
Aggiudicatari:
CENTRO DIDATTICO BORGIONE (02027040019)
Pagamento Fattura n. 00663/22 del 23/03/2022 – Rinnovo abbonamento Amministrarre la Scuola 2022 a.s. 2021/2022 80,00 80,00 28/03/2022
28/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EUROEDIZIONI TORINO SRL (07009890018)
Aggiudicatari:
EUROEDIZIONI TORINO SRL (07009890018)
Pagamento Fattura n. V3-6886 del 01/03/2022 – Acquisto materiale didattico e per alunno diversamente abile Sez. n. 1 Scuola Infanzia Montenero di Bisaccia (CB) a.s. 2021/2022 118,17 118,17 07/03/2022
07/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO DIDATTICO BORGIONE (02027040019)
Aggiudicatari:
CENTRO DIDATTICO BORGIONE (02027040019)
Pagamento Fattura n. V3-7110 del 02/03/2022 – Acquisto materiale didattico e per alunno diversamente abile Sez. n. 2 Scuola Infanzia Montenero di Bisaccia (CB) a.s. 2021/2022 82,27 82,27 07/03/2022
07/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO DIDATTICO BORGIONE (02027040019)
Aggiudicatari:
CENTRO DIDATTICO BORGIONE (02027040019)
Pagamento Fattura n. V3-6028 del 22/02/2022 – Acquisto materiale didattico classi 4^ A-B-C- Scuola Primaria Montenero di Bisaccia (CB) a.s. 2021/2022 232,83 232,83 04/03/2022
04/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO DIDATTICO BORGIONE (02027040019)
Aggiudicatari:
CENTRO DIDATTICO BORGIONE (02027040019)
Pagamento Fattura n. V3-4751 del 09/02/2022 – Acquisto materiale didattico classe 5^ B Scuola Primaria Montenero di Bisaccia (CB) a.s. 2021/2022 67,80 67,80 21/02/2022
21/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO DIDATTICO BORGIONE (02027040019)
Aggiudicatari:
CENTRO DIDATTICO BORGIONE (02027040019)
Pagamento Fattura n. V3-4910 del 10/02/2022 – Acquisto materiale didattico classe 5^ A Scuola Primaria Montenero di Bisaccia (CB) a.s. 2021/2022 72,85 72,85 21/02/2022
21/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO DIDATTICO BORGIONE (02027040019)
Aggiudicatari:
CENTRO DIDATTICO BORGIONE (02027040019)
Pagamento Fattura n. V3-4750 del 09/02/2022 – Acquisto materiale didattico Sez. 3 Scuola Infanzia Montenero di Bisaccia (CB) a.s. 2021/2022 68,89 68,89 21/02/2022
21/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO DIDATTICO BORGIONE (02027040019)
Aggiudicatari:
CENTRO DIDATTICO BORGIONE (02027040019)
Pagamento Fattura n. AO02015954 del 05/02/2022 – N. 1 Vodafone Internet Speed, RAM Micro + Spese spedizione per videosorveglianza Scuola Secondaria di 1 Grado Montenero di Bisaccia (CB) a.s. 2021/2022 92,20 92,20 21/02/2022
21/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VODAFONE OMNITEL BV (08539010010)
Aggiudicatari:
VODAFONE OMNITEL BV (08539010010)
Pagamento Fattura n. V3-4911 del 10/02/2022 – Acquisto materiale didattico classe 5^ C Scuola Primaria Montenero di Bisaccia (CB) a.s. 2021/2022 73,82 73,82 21/02/2022
21/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO DIDATTICO BORGIONE (02027040019)
Aggiudicatari:
CENTRO DIDATTICO BORGIONE (02027040019)
Pagamento Fattura n. V3-5203 del 14/02/2022 – Acquisto materiale didattico per alunna diversamente abile Sez. 3 Scuola Infanzia Montenero di Bisaccia (CB) a.s. 2021/2022 65,53 65,53 21/02/2022
21/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO DIDATTICO BORGIONE (02027040019)
Aggiudicatari:
CENTRO DIDATTICO BORGIONE (02027040019)
Pagamento Fattura n. V3-5629 del 17/02/2022 – Acquisto materiale didattico Sez. 4 Scuola Infanzia Montenero di Bisaccia (CB) a.s. 2021/2022 98,75 98,75 21/02/2022
21/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO DIDATTICO BORGIONE (02027040019)
Aggiudicatari:
CENTRO DIDATTICO BORGIONE (02027040019)
Pagamento Fattura n. 315 del 27/12/2021 – Campagna pubblicitaria su Primonumero.it // Articolo promozionale Banner Medium 30 gg/Orientamento a.s. 2022/2023 150,00 150,00 02/02/2022
02/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SERVILLO MASSIMO (01605830700)
Aggiudicatari:
SERVILLO MASSIMO (01605830700)
Pagamento Fattura n. V3-3231 del 25/01/2022 – Acquisto materiale didattico classe 1^ A Scuola Primaria Montenero di Bisaccia (CB) a.s. 2021/2022 79,53 79,53 02/02/2022
02/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO DIDATTICO BORGIONE (02027040019)
Aggiudicatari:
CENTRO DIDATTICO BORGIONE (02027040019)
Totali Numero Lotti: 60 35.492,41 35.492,41
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